Offre n° 214MHZM
Auditeur Interne (H/F)
75 - Paris
Publié le 28 septembre 2026
Rattaché(e) directement au Responsable du service Audit-Inspection et au sein d'équipes pluridisciplinaires vous aurez l'opportunité de mener des missions d'audit dans le cadre des contrôles périodiques sur l'ensemble du périmètre Siège (services centraux et métiers spécialisés) et réseau d'Agences de la Banque dans le respect de la régularité et de la conformité des procédures et des opérations, du dispositif de contrôle interne, du Manuel d'Audit Interne et du Règlement de l'Audit-Inspection, et autres normatifs, notamment via : - la réalisation des audits (essentiellement « thématiques »), depuis la définition de la mission, la réalisation des contrôles sur pièces (sur place ou à distance), jusqu'à la réunion de synthèse et la rédaction du rapport, conformément au plan d'audit et à la méthodologie de l'Audit du Groupe ; - Auditer des systèmes d'information (comptable, financier, opérationnel ou métier) : auditer les contrôles généraux informatiques (ITGC), auditer les contrôles embarqués au sein des applications (ITAC), - cartographier l'environnement applicatif et évaluer les risques IT, - la réalisation des missions/enquêtes spéciales et missions de conseil à la demande de la Direction Générale ou de la Direction de l'Audit du Groupe ; - la formulation en toute indépendance des constats et la proposition des recommandations destinées à optimiser les activités concernées et respecter les réglementations ; - le traitement et le suivi des recommandations internes, des préconisations de l'ACPR, de l'Audit du Groupe, des auditeurs externes et tout autre cabinet dûment mandaté, via l'analyse des pièces probantes remises/envoyées par les audités en réponse aux recommandations formulées lors des missions. Suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations et dialogue avec les audités ; - l'évaluation des procédures internes de la banque et l'application des politiques et normes Corporatives du Groupe ; - votre participation à l'élaboration des rapports annuels relatifs au contrôle interne ; - votre participation au reporting à la Direction de l'Audit du Groupe ; - votre contribution à la gestion de la documentation du service, ainsi qu'à l'élaboration de process, standards et méthodes Ces missions ont pour but de : - renforcer ou s'assurer de l'efficacité du dispositif de contrôle interne (identification et évaluation des divers risques, notamment : LCBFT, informatique, crédit, compliance, liquidité), - renforcer la fonction d'Audit au sein de l'établissement, notamment dans la participation et/ou réalisation d'audits informatiques selon votre degré de maîtrise / connaissances (Développement & Gestion de projet, Production, Gouvernance IT, Sécurité et Continuité d'Activité), - vérifier la bonne application de la réglementation et des normes internes, - apprécier la sécurité des traitements et la qualité de l'information comptable et financière, - formuler des préconisations et suivre leur mise en œuvre. Formations supérieures BAC+4/5 suivantes : Audit (critère de préférence), Master spécialisé avec une spécialisation en Audit, IT management et/ou Informatique, idéalement avec une ou des spécialisation(s) / certification(s) en Audit (CIA, CISA, CRMA), vous justifiez surtout d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant qu'Auditeur Bancaire en tant que Responsable de Mission et/ou Superviseur ou de type Inspection Générale au sein d'un Groupe bancaire ou à un poste équivalent au sein dans un grand cabinet d'audit (avec des missions auprès d'une clientèle bancaire). La connaissance en architecture des systèmes d'information, des nouvelles technologies telles que le Cloud, de la Cyber-Sécurité ou des techniques d'Audit IT sera un atout supplémentaire. Vous avez déjà et également des connaissances sur les problématiques liées aux audits « métiers », aux audits des systèmes informatiques (COBIT ; ITIL).
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
37H30/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 36000.0 Euros
- Intéressement / participation
- Indemnité transports
- Téléphone mobile
- CSE
- Titres restaurant / Prime de panier
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Expliquer et faire respecter les règles et procédures
- Procédures de contrôle comptable
Langues
- Anglais
- Portugais
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Avoir l'esprit d'équipe
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Employeur
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