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Consultant Manager Risk Audit And Controls - Assurance CDI H/F 92 - NEUILLY SUR SEINE
Offre n° 7420518
Consultant Manager Risk Audit And Controls - Assurance CDI H/F
92 - NEUILLY SUR SEINE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 janvier 2025
POSTE : Consultant Manager Risk Audit And Controls - Assurance CDI H/F DESCRIPTION : Intégré(e) dans l'équipe Risk, Audit and Control dédiée au Conseil dans le secteur de l'assurance, vous interviendrez pour le compte des directions générales, directions de l'inspection ou d'audit interne, directions du contrôle interne et des risques, sur des missions de conseil ou projets variés et des thématiques de gestion des risques, d'audit et de contrôle interne, et encore organisation et processus, en France et à l'étranger. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ou une Manager Audit Interne / Contrôle Interne - Secteur Assurance. Rejoignez nos équipes et vivez la « PwC expérience » ! Ce que nous vous proposons : - Intervenir sur des sujets transverses et variés (exemples : activités de souscription, gestion des sinistres, conformité, solvabilité 2, gestion des ressources humaines, gestion financière, systèmes d'information, etc.) auprès d'un large éventail de clients des services assurance (assureur, courtier, délégataires etc.) dans le cadre de missions de Conseil et d'accompagnement ; - Renforcer vos compétences en matière d'Audit Interne et de Contrôle Interne avec une approche conseil ; - Mener des missions d'audit interne externalisées afin d'apprécier l'adéquation et la robustesse du dispositif de surveillance et de maîtrise des risques de nos clients ; - Accompagner nos clients dans la définition de leur gouvernance, processus et organisation afin d'optimiser leurs activités et améliorer leur gestion des risques ; - Encadrer des collaborateurs juniors et plus expérimentés et participer à la gestion de la relation avec les clients ; - Aider et conseiller nos clients dans la définition et l'amélioration de leur gouvernance, leur organisation, leur processus et leur maîtrise des risques ; - Réaliser des missions de gestion de projets en lien avec les activités contrôle interne et processus (ex : déploiement de dispositif de contrôle interne, optimisation des processus opérationnels, déploiement et animation de dispositifs type SOX etc.) ; - Construire, améliorer et structurer les directions d'Audit interne (élaboration du plan d'audit, méthodologie de la conduite des missions d'audit, etc.) ; - Accompagner nos clients dans le renforcement de leur dispositif de contrôle interne : cartographie des risques, assistance à l'élaboration du plan de contrôle, mise en oeuvre d'un plan de tests, formation, etc. ; - Développer une expertise sectorielle et vos compétences professionnelles en travaillant en équipes pluridisciplinaires (Conformité, Actuariat, Data management, IT/cybersécurité, Audit financier, Juridique, etc.). Ce que nous attendons de vous : - Diplômé(e) d'un 3e cycle universitaire, d'IEP, d'une École de Commerce ou d'Ingénieur,, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans au sein d'une direction de l'audit interne ou de la conformité, d'un cabinet de conseil ou en gestion des risques et/ou contrôle interne ; - Votre expertise du secteur financier, votre connaissance de l'assurance et votre maîtrise de la méthodologie d'audit interne vous permettront de collaborer avec des équipes pluridisciplinaires ; - Vous justifiez d'une expérience significative d'encadrement d'équipe ou de supervision de travaux ; - Votre autonomie, votre sens relationnel, vos qualités rédactionnelles, votre capacité d'analyse et de synthèse sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste ; - Votre esprit d'équipe et votre dynamisme vous permettront de mener à bien vos missions afin de satisfaire l'ensemble nos clients ; - Votre aisance relationnelle, vos capacités de communication et votre capacité à adopter une posture conseil seront indispensables ; - Vous disposez d'une appétence pour le développement commercial ; - Déplacements à prévoir en France et à l'étranger (en fonction du contexte sanitaire). Mots-clés : conseil, gestion des risques, audit interne, contrôle périodique, SOX, ACPR, banque, assurance, courtage, délégataires de gestion, services financiers, finance, contrôle interne, maîtrise des risques, processus. Ces avantages que nous vous offrons : Environnement de travail et Flexibilité - Flexibilité avec la charte FlexWork : télétravail étendu, mobilité géographique, FlexTime, Dress for your day - Crystal Park (site de Neuilly-sur-Seine) : parc privatif de 2 hectares, conciergerie, salle de musique, salle de sport, Café Joyeux Développement - Mobilité internationale et mobilité interne à partir de 12 mois d'ancienneté - Programme New World. New Skills pour monter en compétences sur les enjeux de demain (ESG, technologies, inclusion des diversités) et accès à une platefor
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités comptables
Entreprise
PwC
Notre pôle FS REGULATORY regroupe les activités de conseil en « Contrôle Interne, Conformité et Audit Interne » dédiées aux acteurs des services financiers. Acteur de référence en la matière, nos 80 consultants interviennent auprès des acteurs bancaires, des paiements, de l'assurance ou encore de la gestion d'actifs dans le cadre de réalisation de missions de Conseil.
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